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車票費用會計分錄

2023-03-18 09:57:02深圳會計培訓

公司員工來報銷差旅費,會計負責人應該如何進行會計分錄?以下是薛為您整理的差旅費報銷會計分錄,希望對您有所幫助。

報銷差旅費的會計分錄

1.借差旅費的時候做

借方:其他應收賬款-某人

貸項:庫存現金

2.當報銷金額等于貸款金額時:

借:管理費用/銷售費用:差旅費。

借出:其他應收賬款——有人

3.如果報銷金額大于貸款金額,就去做。

借:管理費用/銷售費用:差旅費。

借出:其他應收款-某人

貸項:庫存現金

4.當償還金額少于貸款金額時。

借:管理費用/銷售費用:差旅費。

借:庫存現金。

借出:其他應收賬款——有人

5.如果不借差旅費,

借:管理費用/銷售費用:材料費用。

貸款:庫存現金

差旅費報銷注意事項

1.員工報銷時,應按財務部門的規定填寫報銷單據,并附原始票據:包括出差申請、機票(打折票)、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、路費、過橋費用等。沒有他們名字的原始發票必須在背面簽名。

2.如果乘坐飛機,訂票費、改簽費、退票費以及往返機場的車費不予報銷。

3.差旅補助天數=差旅返回日期-差旅離開日期。

4.必須取得真實合法的憑證,并按財務規定填寫。不完整或難以辨認的項目將不予報銷;涂改、偽造、涂改原始票據或虛報出差次數的,不予報銷。

5.原始票據如有遺失或損壞,應由當事人作出詳細說明,列明報銷單據的詳細項目和金額,經直接上級和部門第一負責人簽字后,報學院、學校分管領導報銷。

6.乘坐交通工具超標的,其交通費用報銷按其應乘坐的交通工具種類計算,超出部分自行承擔。

關于借用差旅費的規定

1.差旅費借款采取“前不清賬,后不借賬”的原則,主管會計根據員工批準的出差申請進行審核;

2.借款額度按個人借款額度核定,核定出行時間住宿限額生活補助標準50交通費。結合出差實際情況,國內長途旅游最高不超過4000元/人,短途短期旅游費用不借;

3.出差回來后,出差貸款必須在5個工作日內報銷并沖抵。5個工作日內未歸還的,各單位財務負責人通知薪酬管理部從當月工資中扣除。

差旅費報銷系統

參照國家近期關于差旅費報銷的規定,結合我公司實際情況,特制定以下制度和規定:

一、長途報銷標準:

1.原則上,員工出差必須先填寫出差申請表,注明出差地點、時間、出差人員、原因、日程安排、費用預算。申請表首先由部門負責人審核簽字,然后提交總經理審批,最后提交行政辦公室備案。如因特殊情況來不及填寫出差申請表,應致電行政辦公室,由行政辦公室登記,員工出差回公司后填寫。

2.如果出差涉及宴請,應提前填寫宴請申請表。出差期間需要臨時宴請,一定要給公司領導打電話,否則公司不給報銷。交會議費和坐高鐵、軟臥、飛機必須提前報備,未經事先批準不予報銷。

3.出差期間,員工必須匯報工作

出差人員在返回公司出差后三天內,應對出差事務的完成情況做出詳細說明,寫出出差報告,并憑出差報告、出差申請表及有效票據原件(相關差旅費、住宿費及其他手續費等)報銷出差費用。).加班不予報銷。

二、短途報銷標準:

1.市內不分級別執行統一標準:公車費用報銷,市內一般不報餐費。特殊情況下,市內出租車費經總經理批準后報銷。

第三,電話費

公司原則上不報銷手機費用,出差的可以報銷當月的電話費。如果報銷,必須開具發票。

四、本規定自XXXX 2月1日起試行。

最新差旅費報銷系統

一.程序

1.出差人員必須提前填寫出差申請表,注明出差地點、原因、天數、所需經費,經部門負責人簽字、分管領導批準后方可出差。

2.出差人員需要持批準的出差申請單借款,填寫付款申請單,列出付款計劃。由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核,分管領導批準,方可借款。

3.出差人員返回公司后,應形成出差結束報告,向主管領導匯報,主管領導對結果進行審核,并簽署審核意見。

4.根據出差申請表和經分管領導簽署考核意見的有效出差單據,按照費用合同標準的規定審核后,審核人員方可報銷差旅費。公司差旅費報銷系統。

5.與原出差申請表規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷。因特殊原因或情況變化需要變更路線、天數、人數、交通工具的,經分管領導簽署意見后方可報銷。

6.如果你出差回到公司,你應該在一周內報銷費用。超過一周,每天按照30元罰款。逾期一個月以上申報,每份文件按累計每月30元(發票日期)罰款,并追究部門擔保人責任。

7.出差借錢,本著前帳不清,后帳不借的原則,耽誤工作的責任由總經理承擔。特殊情況下,各部門違規放貸造成會計混亂的,追究財務經理和負責人的責任。

二、成本標準

總原則:出差人員的補貼、住宿費、當地交通費實行一次使用,費用自理,超支不補。

三、報銷方式

(1)住宿費報銷辦法

1.出差人員的住宿費按定額憑據報銷,報銷按實際住宿天數計算。

2.由接待單位出差或在親友家住宿的,不報銷住宿費。

3.出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行。如遇新聞媒體采訪、會見當地政府官員和名人或影響公司整體形象的特殊業務情況,經分管領導允許,可據實報銷。公司差旅費報銷系統。

4.住宿標準一般指每天每個房間。同性兩人同時出行,按照一個房間的標準報銷。如果副總裁以上級別出差,可以一個人住。

(2)糧食補貼報銷辦法

按照傅的說法,中午12點前離開市區

以上情況需請示部門負責人批準后方可報銷。

4.出行者要走最方便快捷的路線,不允許出行。出差期間,經領導批準,因非工作需要順道回家探親、經商或參觀、訪問的,多支付的費用由本人承擔,期間實行值班休假。如遇特殊情況,如春運趕工買不到票,需請示主管領導批準后方可報銷。

(4)通信費用報銷辦法

出差人員除在廠學習和住宿外,每天補助10元通訊費,特殊情況需經主管領導批準。

(5)其他

1、在出差過程中因業務需要使用招待費應先征得分管領導的同意,并由分管領導簽字批準后財務部門方可審核報銷。

2.出差人員應保留完整的火車(船)票時間、車次和住宿發票,作為計算費用的依據。對于代其訂票的公司,應保留一份復印件作為審查的依據。

3.司機出門在外15元/百公里補貼,行駛中違章罰款不報銷。

四。補充條款

1、兩人以上出差,在請示主管領導允許后,可按更高一級人員標準陪同。

2.去集團辦公室的人員,出差享受伙食補貼。住宿由辦公室在到達時承擔,您無權享受全包的餐飲和住宿。因辦理業務路途遙遠不能回辦公室吃飯的,可享受伙食補助,但必須有辦公室負責人簽字確認證明。

3.外出參加會議,會議費用包括不再享受食宿費用,只享受當地交通費用。會議費不含食宿費的,按上述標準補貼。

4、出國留學,在廠人員,伙食補貼每天在16元,期間不享受市內交通住宿包干,途中可享受交通伙食補貼。

五、本制度自發布之日起執行。

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