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預(yù)提應(yīng)繳稅會計分錄

2023-03-11 13:08:55深圳會計培訓

代扣增值稅的會計分錄怎么寫?

答:對于預(yù)扣增值稅會計分錄,您可以執(zhí)行以下操作:

1.本月應(yīng)交稅費:33,354應(yīng)交增值稅科目為借項和貸項,即本月不需要繳納增值稅的借項和貸項的差額為本月的免稅額。

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多付增值稅)

2.本月應(yīng)納稅額為——。應(yīng)交增值稅科目為借方,貸方本月需要繳納增值稅。

借方:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)

付款后拿到完稅證明時。

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)

貸款:銀行存款

我給你整理的是一個關(guān)于代扣增值稅會計分錄如何寫的大概情況。可以參考,但需要結(jié)合實際情況。所以你需要多練習相關(guān)的練習,才能更好的掌握這種情況。


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