企業(yè)補繳印花稅會計分錄-企業(yè)補繳印花稅如何記錄在會計賬本中
2024-05-30 12:37:12 發(fā)布丨 發(fā)布者:學樂佳 丨 閱讀量:4795
內(nèi)容摘要:企業(yè)補繳印花稅會計分錄企業(yè)補繳印花稅是指企業(yè)在一定的時間內(nèi)未按時繳納應該交納的印花稅費,需要在后期進行補繳的情況。按照會計準則,企業(yè)補繳印花稅需要進行相應的會計分錄處理。...
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企業(yè)補繳印花稅會計分錄
企業(yè)補繳印花稅是指企業(yè)在一定的時間內(nèi)未按時繳納應該交納的印花稅費,需要在后期進行補繳的情況。按照會計準則,企業(yè)補繳印花稅需要進行相應的會計分錄處理。
假設某企業(yè)在上個財務年度內(nèi)未及時繳納印花稅,年初準備金薄弱無力補繳其印花稅,需要進行補繳的金額為10,000元。
會計分錄:
借:印花稅費用(或其他應付款項) 10,000
貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 10,000
這個會計分錄表示,將10,000元的印花稅費用計入企業(yè)的應付款項。借方金額增加,表示增加了企業(yè)的負債,即應付款項;貸方金額增加,表示減少了銀行存款,即通過支付銀行款項進行補繳。
當企業(yè)補繳完印花稅后,會計記錄的借貸方向會相應變動,具體變動根據(jù)企業(yè)的實際情況而定。

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