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計(jì)提增值稅沖紅會(huì)計(jì)分錄,增值稅沖紅會(huì)計(jì)記錄的產(chǎn)生
2024-04-24 14:51:15 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂(lè)佳 丨 閱讀量:795
內(nèi)容摘要:計(jì)提增值稅沖紅會(huì)計(jì)分錄的詳細(xì)說(shuō)明計(jì)提增值稅沖紅是指在一定的情況下,企業(yè)需要對(duì)已經(jīng)計(jì)提的增值稅進(jìn)行沖銷,即撤銷已經(jīng)確認(rèn)的增值稅的借記或貸記。這種情況可能發(fā)生在企業(yè)提交的稅務(wù)...
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計(jì)提增值稅沖紅會(huì)計(jì)分錄的詳細(xì)說(shuō)明
計(jì)提增值稅沖紅是指在一定的情況下,企業(yè)需要對(duì)已經(jīng)計(jì)提的增值稅進(jìn)行沖銷,即撤銷已經(jīng)確認(rèn)的增值稅的借記或貸記。這種情況可能發(fā)生在企業(yè)提交的稅務(wù)申報(bào)表中有誤,或者在銷售貨物或提供服務(wù)后,發(fā)生了退貨或折扣等情況。
計(jì)提增值稅沖紅的會(huì)計(jì)分錄通常包含以下兩個(gè)步驟:
- 沖銷原始的增值稅借記或貸記分錄。
- 重新確認(rèn)正確的增值稅借記或貸記分錄。
具體的會(huì)計(jì)分錄取決于沖紅的情況,以下是一些常見(jiàn)的計(jì)提增值稅沖紅的會(huì)計(jì)分錄示例:
1. 銷售貨物后發(fā)生退貨:
會(huì)計(jì)科目 | 借方 | 貸方 |
---|---|---|
應(yīng)收賬款 | 退貨金額 | |
應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備 | 退貨金額 | |
應(yīng)收賬款 | 退貨金額 | |
增值稅暫記賬 | 退貨增值稅 |
2. 銷售貨物打折:
會(huì)計(jì)科目 | 借方 | 貸方 |
---|---|---|
應(yīng)收賬款 | 折扣金額 | |
應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備 | 折扣金額 | |
應(yīng)收賬款 | 折扣金額 | |
增值稅暫記賬 | 折扣增值稅 |
3. 銷售貨物發(fā)生其他沖紅情況:
會(huì)計(jì)科目 | 借方 | 貸方 |
---|---|---|
應(yīng)收賬款 | 沖紅金額 | |
應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備 | 沖紅金額 | |
應(yīng)收賬款 | 沖紅金額 | |
增值稅暫記賬 | 沖紅增值稅 |
以上只是示例,實(shí)際的會(huì)計(jì)分錄取決于具體的情況和企業(yè)的會(huì)計(jì)政策。

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