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發貨后會計分錄

2023-04-25 15:16:18深圳會計培訓

本文是關于往年負結算如何做賬的會計知識。本文詳細介紹了財稅人員在工作和學習過程中,如何對往年的負結算進行賬務處理的相關財稅知識。我們相信,您可能能夠解決前幾年關于負結算如何做賬的財稅學習和工作問題。

以前年度負結算如何做賬

1.賣方除夕開具紅字發票的會計處理:

借:銀行存款等。(紅字)并借:主營業務收入(紅字)

:貸款應交稅費-增值稅(銷項稅額)(紅字)

同時

借:主營業務成本(紅字)

貸款:庫存商品(紅字)

2.如果是買方,按照紅票, 會計分錄:記錄。

借:庫存商品(或原材料)(紅字)

借:應交稅費-增值稅(進項稅)(紅字)

借出:銀行存款等。(用紅色字母表示)

所謂年貨發票,通常是指以下兩種情況的發票:

前一年開了第一張:發票,由于各種原因沒有在前一年報銷(支付)和入賬,而是在后一年報銷(支付)和入賬。在比如,商務旅行者在一月份報銷前一年12月的商務費用。

第二種:經濟業務發生在最近一年,也是最近一年付款,但是最近一年沒有收到發票。在牛叉電視臺做廣告的比如,需要先付錢。12月份廣告費也打了,播了,但是12月31號之前沒有收到廣告發票,元旦之后才收到。

年度所得稅為負怎么辦?

全年應納稅所得額為負的,不用計算企業所得稅,以后五年彌補虧損。如果單季度應納稅所得額為負,則不需要計算企業所得稅。

所得稅費用可以是負數,說明企業有虧損。當發生損失時,企業應確認遞延所得稅資產。因為虧損企業應交所得稅為零,所得稅費用為負。

所得稅費用包括應付所得稅和遞延所得稅,遞延所得稅包括遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。也就是說,遞延所得稅等于遞延所得稅負債減去遞延所得稅資產。

以上說明了往年負結算如何做賬。如果是買家,一定要熟悉相關操作,然后按步驟操作。這對企業來說非常重要。如果在實際操作中有其他會計問題,可以咨詢在線問答;這個網站上的一個老師。

以上是《以前年度負數結算如何做賬》在會計實務中的全部解讀。各位會計朋友在學習“以前年度負結算如何做賬”時,如果有相關財稅問題,可以在評論區留下評論。

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