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會計分錄明細怎么編寫

2023-04-17 15:13:51深圳會計培訓

這是一個關(guān)于如何為未繳納的增值稅提供擔保的稅法實踐。文章為您詳細介紹了會計從業(yè)人員和稅務(wù)師在工作和學習過程中,如何為未繳納的增值稅開具憑證的相關(guān)財稅知識。我們堅信,我們只能幫助您解決如何為未繳納的增值稅提供憑證的財稅實際問題。

如果不太了解如何證明未繳納的增值稅也沒關(guān)系。本文收集整理了相關(guān)資料,供大家參考。

如何為未繳納的增值稅做擔保?

答:月末,企業(yè)應將當月未繳納的應交增值稅由“應交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅”,使“應交增值稅”明細賬無貸方余額,會計分錄如下:

借方:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出增值稅)

貸款:

應付稅款-在下個月15日之前未支付增值稅時。

借:應交稅費-未付增值稅

貸款:銀行存款

增值稅抵扣如何進行會計分錄?

1.收到進項:借記:應交稅費-應交增值稅(進項稅)。

2.開具增值稅發(fā)票:貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)。

銷項-進項=本月應交稅金。

(產(chǎn)出和投入在一個“應交稅金-應交增值稅”的賬戶中,余額可以是正的,也可以是負的。月末余額應轉(zhuǎn)入:應交稅金-未交增值稅,月末應交稅金-應交增值稅賬戶余額應為0)

以上是關(guān)于如何為未繳納的增值稅做憑證。希望這篇文章對你有幫助。更多憑證相關(guān)文章,請持續(xù)關(guān)注會計實務(wù)網(wǎng)。

以上是《應交增值稅未交稅金怎么憑證》在稅法實踐中的全部情況。會計行業(yè)的朋友在工作或?qū)W習評估過程中,遇到過一些與“如何證明未繳納增值稅”相關(guān)的財稅問題。請留言討論。


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