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2023-03-10 11:39:25深圳會計培訓

1.收了10000元技術費。

借:銀行存款(或庫存現金)10000元。

貸款:預收賬款-XXXX10000元

2.發票:

借:預收賬款-XXXX10000元

貸款:主營業務收入10000元。

3.月末計提稅費,技術服務費一般要交營業稅:

借:主營業務稅金及附加550元。

貸款應交稅費:-500元應交營業稅

貸款應交稅金:-應交城市維護建設稅35元。

貸款:應交稅費-應交教育費加15元。

補充問題:今年怎么盈利?

1.結轉收入:

借:主營業務收入10,000元。

貸款:今年盈利1萬元。

2.結轉費用:

借方:本年利潤550元(管理費用XXX元,業務費用XXX元,服務費用XX元)。

貸款:主營業務稅金及附加550元。

貸款:管理費XXX元

貸:營業費用XXX元。

貸款:財務費用XX元。

問題的補充:

我看到有人這么做了。

借方:銀行10000元。

貸款:主營業務收入9500。

營業稅500

這個不規范。

通常結轉本年利潤時不需要平衡,直接將借方或貸方余額填入資產負債表的未分配利潤中。

還有一個主營業務稅以及附加稅和應納稅額如何平衡?

主營業務稅金及附加結轉本年利潤;

交了應繳的稅就平了;

借:應交稅費-應交營業稅500元

借:應交稅費-應交35元,城市維護建設稅。

借:應交稅金-應交教育費加15元。

貸款:銀行存款(或庫存現金)550元。


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