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留底抵稅會計分錄

2023-02-14 11:48:16深圳會計培訓(xùn)

  當(dāng)月用上月留底稅額抵稅會計分錄怎么做

  這樣的問題相信大家也碰到過很多次,當(dāng)月用上月留底退稅額進行這個月的抵稅,相關(guān)的會計分錄應(yīng)該怎么做你知道嗎?如果對這部分內(nèi)容不了解,那就和小編一起來學(xué)習(xí)吧。

  月末結(jié)轉(zhuǎn)時,應(yīng)考慮到哪些情況?

  首先上月留底的稅額是不影響會計分錄的,只是在月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費的時候,會出現(xiàn)兩種結(jié)果,首先要計算是否要繳稅,因為明細賬上面的銷項稅、進項稅和留抵?jǐn)?shù),用本月應(yīng)交的增值稅=本月的銷項稅-本月進項稅-上期留底進項稅,計算出來的結(jié)果有兩種情況

  1、如果是負(fù)數(shù)的話,那就不用繳稅了,留抵稅額還可以轉(zhuǎn)到下個月

  2、如果是正數(shù)的話,那么就要繳稅,相關(guān)的窺覬分錄為

  借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅

  貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅

  上個月轉(zhuǎn)出的進項稅下個月要報稅時怎么做分錄?

  購進的貨物發(fā)生非常損失(非經(jīng)營性損失),以及將購進貨物改變用途(如用于非應(yīng)稅項目、集體福利或個人消費等),其抵扣的進項稅額應(yīng)通過"應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)"科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目,不予以抵扣.

  那么在上月月末的時候計算

  本期應(yīng)交增值稅=增值稅銷項稅額--(增值稅進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出)

  若存在本期未交增值稅,則月末時

  借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅

  貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅

  那么,下個月報稅時,只需要繳納未交增值稅稅額即可

  借:應(yīng)交稅費--未交增值稅

  貸:銀行存款

  以上就是有關(guān)當(dāng)月用上月留底稅額抵稅的相關(guān)會計分錄的知識點,希望能夠幫助到大家,想了解更多會計相關(guān)的知識點,請多多關(guān)注小編!

  期末留抵稅額的會計分錄怎么做?


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