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出納補付差旅費會計分錄

2023-04-27 19:53:14深圳會計培訓

員工出差期間因業務需要發生的交通費、住宿費等費用可憑相關合法票據報銷,超過差旅費標準的不予報銷。今天,企業名稱。com為員工報銷差旅費編制了會計分錄和相關報銷程序。我們一起來了解一下吧。

報銷差旅費和補充現金會計分錄

出差回來,報銷差旅費,現金補齊差額,做如下分錄:

借:管理費(差額)

貸款:其他應收款

庫存現金(差額)

案例分析:員工小王報銷6500元差旅費,支付500元現金。會計分錄應該做些什么呢?

借方:管理費6500。

貸:其他應收款6000

手頭現金500

差旅費報銷的具體流程

1.提供合法票據

報銷差旅費必須先提供合法票據,票據必須填寫完整。主要包括單位名稱(姓名)、日期、單價、金額、停留天數、填票人。

2.填寫批準表格

填寫“員工出差五定審批表”,主要包括姓名、出差時間、出差任務、要去的地方、交通工具、領導批準。

3.附上會議通知。

參加會議的,應附領導簽批的會議通知。

4.填寫差旅費報銷單

填寫差旅費報銷單,主要包括姓名、出差天數、出差原因、出差日期、起止日期、起止地點、差旅費、住宿費等。

5.回顧

將填好的報銷單提交給統計部審核。審核無誤后,提交財務審核。然后,經理將核實后的差旅費報告提交給公司領導審批。

6.將報銷提交給財務部

注意事項:

1.對于公司的出差補貼,如果實行合同制,你必須提供住宿發票和餐飲發票。未提供的,計入個人工資收入。

2.出差人員所附文件必須由經理、會計部和財務部簽字,并由負責人簽字。

剩下的差旅費怎么處理?

報銷差旅費所需的原始憑證

差旅費是指出差期間因工作需要發生的交通費、住宿費、伙食補助費等雜項費用。員工報銷差旅費所需的原始憑證:

1.差旅費報銷單;

2.收據;

3、入賬單等。

差旅費報銷原則

1.員工出差應事先親自申請,并獲得其直接上級的批準。未獲得事先批準的費用不予報銷。

2.差旅費必須控制在各部門總預算之內,超出預算的不得花費。

3.擅自改變旅游行程者,不予報銷。

差旅費報銷范圍:交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費、雜費。

以上是對員工差旅費報銷、會計分錄,支付現金及報銷流程等問題的回答。希望對你有幫助。如果想了解更多,可以關注我們的企名網!企名網是一家專業的在線研究培訓機構,可以最大程度的解決你的會計研究問題。你還在等什么?趕快行動吧!

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