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增值稅銷項稅額的會計分錄如何做?

2022-04-19 10:12:47深圳會計培訓

  在一般納稅人企業中,每出賣一件產物所爆發的稅,就叫銷項稅。銷項稅額是納稅人發生應稅動作時,應依照出賣額與規則的稅率計劃并向購置方收取的增值稅額。那么增值稅銷項稅額的會計分錄該如何寫?

  增值稅銷項稅額的會計分錄

  發生出賣時:

  借:銀行入款

    貸:專營交易收入

      應交稅費——應交增值稅——銷項稅額

  購進原材料時:

  借:原材料

    應交稅費——應交增值稅——出項稅額

    貸:銀行入款/草率賬款

  當月有出項稅額轉出:

  借:在建筑工程程/固定資產

    貸:應交稅費——交增值稅——出項稅額轉出

  月末結賬和轉賬:

  余額在付方(銷項稅額-出項稅額+出項稅額轉出)

  借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)

    貸:應交稅費——未交增值稅

  次月繳納時:

  借:應交稅費——未交增值稅

    貸:銀行入款

  增值稅經計劃為多交:

  借:應交稅費——未交增值稅

    貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)

  收到退庫時(抵減此后功夫應交增值稅的,無需體例會計分錄):

  借:銀行入款

    貸:應交稅費——未交增值稅

  什么是增值稅?

  增值稅是以商品(含應稅勞務)在流轉進程中爆發的升值額動作計稅按照而征收的一種流轉稅。從計稅道理上說,增值稅是對商品消費、流利、勞務效勞中多個步驟的新增價格或商品的附加值征收的一種流轉稅。舉行價外稅,也即是由耗費者承擔,有升值才納稅沒升值不納稅。


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